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工业无人机企业成都纵横自动化技术股份有限公司发布了2021年报,具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、2021年度营业收入较上年同期减少7.90%,受销售季节性、政策周期性以及疫情反复的不利影响,报告期虽然订单总额同比增加,但部分项目签约延迟、交付延迟,使得公司报告期内可确认的营业收入下降。
2、2021年度净利润较上年下降,一方面是营业收入有所下降;另一方面,工业无人机行业处于快速发展前期,为在行业发展中占领先机,公司在报告期内持续加大研发投入、人才队伍建设和市场拓展,期间费用均有较大幅度增长,同时对部分产品在特定时段实施促销政策,综合导致利润下降。
3、2021年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,137.44万元,主要系公司人员薪酬及其他付现费用增加、存货储备等导致经营活动现金流出增幅较大且回款不及预期所致。
4、2021年度总资产较期初增加103.08%,主要系报告期内公司完成首次公开发行股票募集资金所致。
2021年分季度主要财务数据
非经常性损益项目和金额
采用公允价值计量的项目
报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入25,034.11万元,较上年同期降低7.90%;归属于上市公司股东的净利润为-2,293.28万元,较上年同期降低155.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,620.83万元,较上年同期降低210.47%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明:受销售季节性、政策周期性以及疫情反复的不利影响,报告期虽然订单总额同比增加,但部分项目签约延迟、交付延迟,使得公司报告期内可确认的营业收入下降。
营业成本变动原因说明:主要系公司在报告期内对部分产品采取了特定时段的促销政策,加之大型集成、服务项目所需外采集成设备及外采服务增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系公司加大市场拓展,职工薪酬、差旅费用、广告费、折旧摊销费增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系公司推进人才队伍建设,职工薪酬增加;此外,报告期新增上市相关一次性中介机构费用及不再享受去年同期疫情期间房租减免政策,亦是管理费用增加的重要原因。
财务费用变动原因说明:主要系银行利息收入大幅增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入,研发材料、职工薪酬、固定资产折旧与摊销增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司因人员增加、存货储备等导致经营活动现金流出增幅较大且回款不及预期所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系随着无人机制造基地项目的推进,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司上市筹集资本所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内,公司实现营业收入250,341,077.85元,比去年同期降低7.90%。营业成本142,443,628.79元,较上年同期增长16.64%。
(1)。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、无人机系统收入同比减少21.24%,成本同比减少9.82%,主要系疫情反复导致无人机系统订单交付延迟,且本期采取了特定时段的促销政策,导致毛利率下滑6.07个百分点。
2、无人机服务收入同比增加99.43%,成本同比增加123.76%,主要系受新冠疫情及项目时间冲突影响,公司选择将更多的服务外包给项目合作伙伴,导致毛利率下降9.50个百分点。
3、无人机配件成本同比增加28.66%,主要系随收入的增加而增加。
4、飞控与地面站指控系统销售量下降,导致收入成本同比例下降。
5、其他收入同比减少20.56%,但成本增加45.72%,主要系本期技术开发服务成本增长所致。
6、国外销售同比增加62.14%,但成本增加200.34%,主要系部分海外项目成本较高所致。
(2)。产销量情况分析表
√适用□不适用
产销量情况说明
生产量包含公司转为自用固定资产的无人机数量。
(3)。重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4)。成本分析表
成本分析其他情况说明
无人机服务外购服务成本较上年同期增加197.96%,主要系本报告期无人机服务收入增加所致。
(5)。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
报告期内,受让100%股权的全资子公司四川松映建筑工程有限公司和新设全资子公司海南纵横大鹏无人机科技有限公司,均纳入合并范围。
(6)。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7)。主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额4,144.51万元,占年度销售总额16.56%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
公司前五名客户
√适用□不适用
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用□不适用
公司下游客户较为分散,每年前五大客户变化较大,不存在严重依赖于少数客户的情形。报告期内前五大客户中客户1、客户3、客户4、客户5为新增前五名客户,主要系客户采购需求变化所致。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额12,073.26万元,占年度采购总额43.16%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
公司前五名供应商
√适用□不适用
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用□不适用
公司不存在严重依赖于少数供应商的情形,供应商2、供应商3为新增前五名供应商,主要系公司采购需求增加。
3.费用
√适用□不适用
1、销售费用较上年同期增加34.51%。主要系加大市场拓展,职工薪酬、差旅费用、广告费、折旧摊销费、商品维修费出现不同程度的增长。前述五项费用合计占本年销售费用的80.07%。
2、管理费用较上年同期增加28.95%。主要系职工薪酬、机构服务费、房租物管及水电费大幅增加、折旧摊销费用及办公差旅费小幅度减少。前述五项费用合计发生额为35,490,810.27元,占本年度管理费用的85.89%。
3、研发费用较上年同期增加29.27%。主要系职工薪酬、折旧与摊销、研发材料增加。前述三项费用合计发生额为33,945,015.05元,占本年度研发费用的94.06%。
4、财务费用较上年同期减少207.48%。主要系与募集资金相关的银行存款利息增加所致。
来源:纵横股份官网
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