电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报

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电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报,具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

 


主要会计数据
 
2021年
 
2020年
本期比上年
同期增减
(%)
 
2019年
营业收入 2,647,228,671.03 1,397,194,255.18 89.47 1,196,645,496.93
归属于上市公司股东的净
利润
606,617,276.85 402,294,845.76 50.79 323,848,157.44
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
552,095,106.09 372,517,595.77 48.21 315,285,330.37
经营活动产生的现金流量
净额
334,939,789.62 231,448,220.41 44.71 268,517,692.15
   
2021年末
 
2020年末
本期末比上
年同期末增 减(%)
 
2019年末

 

 

 

归属于上市公司股东的净
资产
2,675,109,586.46 2,302,888,129.51 16.16 1,982,718,959.14
总资产 3,542,904,852.31 2,850,633,261.36 24.28 2,286,545,596.14

 

(二) 主要财务指标

 

主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年
基本每股收益(元/股) 5.04 3.35 50.45 3.50
稀释每股收益(元/股) 5.04 3.35 50.45 3.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
4.59 3.1 48.06 3.41
加权平均净资产收益率(%) 24.80 19.04 增加5.76个百分点 46.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率(%)
22.57 17.63 增加4.94个百分点 45.71

 

2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 

  第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
营业收入 526,995,189.99 704,796,426.47 666,510,985.68 748,926,068.89
归属于上市公司股东的
净利润
150,261,848.36 159,193,937.68 124,588,272.57 172,573,218.24
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 净利润
 
148,847,781.43
 
156,302,821.30
 
121,862,052.96
 
125,082,450.40
经营活动产生的现金流
量净额
53,471,526.91 130,118,933.88 -107,687,145.02 259,036,473.85

 

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

 

非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如
适用)
2020 年金额 2019 年金额

 

 

 

非流动资产处置损益 20,106.33   205,560.86  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外
 
4,304,642.18
 
 
 
6,419,603.72
 
3,785,890.90
委托他人投资或管理资产的损益 7,789,400.63   28,609,937.97 6,095,135.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益
 
 
 
2,697,900.00
 
 
 
 
   
除上述各项之外的其他营业外收入和支
49,343,034.92   -140,641.21 195,416.87
减:所得税影响额 9,632,913.30   5,317,211.35 1,513,616.08
少数股东权益影响额(税后)        
合计 54,522,170.76   29,777,249.99 8,562,827.07

 

报告期内主要经营情况

2021 年度,公司实现营业收入 264,722.87 万元,同比增长 89.47%,实现归属于上市公司股 东的净利润为 60,661.73 万元,同比增长 50.79%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

 

 

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,647,228,671.03 1,397,194,255.18 89.47
营业成本 1,740,311,898.59 792,592,618.87 119.57
销售费用 84,428,118.25 58,015,600.13 45.53
管理费用 82,888,537.53 47,686,601.40 73.82
财务费用 -10,948,196.57 768,529.90 -1,524.56
研发费用 80,674,190.53 47,136,721.63 71.15
经营活动产生的现金流量净额 334,939,789.62 231,448,220.41 44.71
投资活动产生的现金流量净额 -164,660,933.37 938,874,450.18 -117.54
筹资活动产生的现金流量净额 -250,422,582.11 -95,844,151.35 -161.28

 

营业收入变动原因说明:1、电踏车终端市场需求持续增长;2、子公司八方天津销售规模扩大

营业成本变动原因说明:随营业收入相应增长 销售费用变动原因说明:由于公司销售规模上涨,产品销售相关的物料支出金额增加以及销售人 员薪酬上涨

管理费用变动原因说明:2021 年度管理人员薪酬上涨

财务费用变动原因说明:公司 2021 年度定期存款金额较大,产生的利息收入金额较大所致 研发费用变动原因说明:2021 年度研发人员增加及薪酬上涨所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售规模的扩大所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司分配股利 24,062.99 万元所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 264,583.90 万元,主营业务成本 174,031.19 万元。

(1)。 主营业务分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

 

 

主营业务分产品情况
 
分产品
 
营业收入
 
营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增 减(%)
营业成本
比上年增 减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
电踏车
电机
1,542,310,226.81 808,715,013.84 47.56 59.21 69.25 减少 3.11
个百分点
一体轮
电机
475,726,545.91 456,242,416.45 4.10 3,792.02 3,727.49 增加 1.62
个百分点
套件 521,465,055.53 364,460,236.45 30.11 54.01 56.67 减少 1.19
个百分点
电池 106,337,194.99 88,350,333.66 16.91 37.62 55.58 减少 9.59
个百分点
运费成
22,543,898.19 68.03
主营业务分地区情况
 
分地区
 
营业收入
 
营业成本
毛利率
(%)
营业收入比
上年增减
(%)
营业成本
比上年增 减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
境内 1,730,869,733.51 1,199,466,400.34 30.70 83.27 120.37 减少 11.67
个百分点
境外 914,969,289.73 518,301,600.06 43.35 102.27 120.66 减少 4.72
个百分点
运费成本 22,543,898.19 68.03

 

主营业务分产品、分地区情况的说明

(2)。 产销量情况分析表

√适用 □不适用

 


主要产品
 
单位
 
生产量
 
销售量
 
库存量
生产量比
上年增减
(%)
销售量比
上年增减
(%)
库存量比
上年增减
(%)
中置电机 548,390 553,330 45,971 27.98 39.44 -29.92
轮毂电机 1,553,055 1,573,991 88,734 59.45 82.21 -45.69
直驱一体
轮电机
2,884,572 2,860,492 32,119 2,118.94 3,465.23 -14.70

 

产销量情况说明

(3)。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4)。 成本分析表

单位:元

 

 

分产品情况
 
分产品
 
成本构成 项目
 
本期金额
本期占 总成本 比例(%)  
上年同期金额
上年同
期占总 成本比 例(%)
本期金额
较上年同 期变动比 例(%)

况 说 明
 
电踏车 电机
直接材料 755,068,083.01 93.36 448,222,297.03 93.80 -0.44  
直接人工 18,907,295.20 2.34 11,839,471.29 2.48 -0.14  
制造费用 34,739,635.63 4.30 17,772,563.64 3.72 0.58  
合计 808,715,013.84 100.00 477,834,331.96 100.00  
 
一体轮 电机
直接材料 435,304,558.74 95.41 11,105,052.45 93.16 2.25  
直接人工 9,681,808.89 2.12 380,966.66 3.20 -1.08  
制造费用 11,256,048.82 2.47 434,127.92 3.64 -1.17  
合计 456,242,416.45 100.00 11,920,147.03 99.99  

 

成本分析其他情况说明

(5)。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6)。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7)。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 82,530.22 万元,占年度销售总额 31.18%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 42,980.30 万元,占年度采购总额 23.33%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用 其他说明

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

 

项目 本期数 上年同期数 变动比例
销售费用 84,428,118.25 58,015,600.13 45.53%

 

 

 

管理费用 82,888,537.53 47,686,601.40 73.82%
财务费用 -10,948,196.57 768,529.90 -1,524.56%
研发费用 80,674,190.53 47,136,721.63 71.15%

 

4. 研发投入

(1)。研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

 

 

本期费用化研发投入 80,674,190.53
本期资本化研发投入
研发投入合计 80,674,190.53
研发投入总额占营业收入比例(%) 3.05
研发投入资本化的比重(%)

 

(2)。研发人员情况表

√适用 □不适用

 

公司研发人员的数量 138
研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12.56
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 0
硕士研究生 11
本科 109
专科 15
高中及以下 3
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
30 岁以下(不含 30 岁) 64
30-40 岁(含 30 岁,不含 40 岁) 60
40-50 岁(含 40 岁,不含 50 岁) 12
50-60 岁(含 50 岁,不含 60 岁) 2
60 岁及以上 0

 

(3)。情况说明

□适用 √不适用

(4)。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

 

项目 本期数 上年同期数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 334,939,789.62 231,448,220.41 44.71%
投资活动产生的现金流量净额 -164,660,933.37 938,874,450.18 -117.54%

 

 

 

筹资活动产生的现金流量净额 -250,422,582.11 -95,844,151.35 -161.28%

 

来源:八方股份官网

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