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沪电股份公布2018年度报告,公司实现营业收入54.97亿元,同比增长18.81%;归属于上市公司股东的净利润5.70亿元,同比增长180.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.17亿元,同比增长256.61%;基本每股收益0.3407元,公司年报拟10派1.00元(含税)。
2018年度,公司主营业务未发生重大变化,仍以多层企业通讯市场板及汽车板为主,在公司营业收入实现持续稳定增长的基础上,随着公司产品结构的进一步优化和内部经营管理效率的提升,公司主营业务毛利率也得到较大改善,公司实现归属于上市公司股东的净利润较2017年度同比大幅增长,整体获利率已经恢复至行业领先水平并突破公司历史记录。
2018年度,公司近年来推行的一系列改革成效开始逐步显现,黄石厂扭亏为盈;沪利微电依旧保持稳定增长;青淞厂盈利能力得到恢复并一举突破历史最高水平。这也证明了我们过往在人才培育,技术探索,设备改进和制度建设等方面的付出是有效且具有前瞻性的,经营团队会在此基础上不断求新求变,依靠研发创新和深化改革,加快前进的步伐。
企业通讯市场板业务:尽管2018年5G建设仍未正式开始,受惠于人工智慧、虚拟货币和高速运算中心等新应用领域业务的顺利开展,公司新客户和产品需求稳步上升,公司在PCB细分市场的占有率以及整体产能利用率得到提升,同时受惠于自动化和智慧生产改革成效的逐步显现,青淞厂产品品质和管理效率也得到持续提升,并带动成本循环改善,青淞厂盈利能力大幅提升。2018年青淞厂压合车间获授江苏省示范智能车间。
黄石沪士受益于黄石一厂应用于中低端企业通讯和运算领域的产能规模和效率持续稳步提升,其在2018年度也得以实现扭亏为盈,并取得了高新技术企业证书。
汽车板业务:随着汽车应用更多更高端的电子、通讯技术,近年来汽车板市场需求得以持续成长,公司汽车板业务在2018年依然取得了平稳的发展,客戶及产品结构得以持续优化,生产效率和品质得以持续改善,其中24GHz汽车测距雷达用PCB产品以及新能源汽车电池管理系统(BMS)用PCB产品均取得较快增长,77Ghz汽车测距雷达用PCB产品也开始实现稳定供货。
此外,公司披露2019年第一季度业绩预告,预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.4亿元–1.7亿元,同比增长99.48%-142.22%。业绩变动原因为:公司经营情况良好,预期营业收入及毛利率较上年同期均将有所增长。
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